中访网数据 中信证券股份有限公司于 6 月日发布关于浙江海森药业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见。核查意见显示,根据海森药业董事会结论,截至评价基准日,公司已按照相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内,公司修订完善了内控制度,体系运行良好,未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。中信证券经核查认为,海森药业建立了较为完善的法人治理结构和内控制度,2025 年度执行情况良好,其内控评价报告真实、客观地反映了相关情况。海森药业表示,2026 年度将继续深化内控体系建设,提升管理水平。