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威星智能 2026 年半年报:海外水务业务发力,增收不增利

蓝鲸新闻 8 月 26 日讯,8 月 25 日,威星智能 ( 002849.SZ ) 公布 2026 年中报,公司依托智能燃气表及智慧水务终端核心业务,受益于海外市场拓展加速及存量设备更新需求释放,报告期营收实现稳步增长;但受汇率波动导致汇兑损失增加及管理费用上升影响,净利润出现小幅下滑,经营现金流显著改善。

财报数据显示,报告期公司实现营业收入 8.53 亿元,同比增长 7.37%;归母净利润 0.48 亿元,同比下降 7.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.40 亿元,同比下降 21.76%。经营活动产生的现金流量净额为 0.18 亿元,较去年同期由净流出转为净流入,主要系债权凭证到期收款所致。公司营收保持增长态势,但利润端承压,扣非净利润降幅明显大于营收降幅,反映出主业盈利能力受到一定挤压,不过经营性现金流的的大幅好转显示回款质量有所提升。

从业务结构看,远传燃气表和电子式燃气表仍是公司收入支柱,两者合计贡献营收约 7.53 亿元,占总营收比重超过 88%。其中,远传燃气表实现营收 4.33 亿元,同比微降 4.90%,毛利率为 30.20%;电子式燃气表实现营收 3.20 亿元,同比增长 8.33%,毛利率为 22.48%。值得注意的是,智能水表业务成为本期最大亮点,实现营收 0.59 亿元,同比大幅增长 136.10%,占比提升至 6.88%,显示出公司在智慧水务领域的拓展取得实质性突破。此外,海外地区营收达到 0.59 亿元,同比激增 380.54%,表明公司国际化战略成效初显,有效对冲了国内部分区域市场的波动。

业绩变动方面,营收增长主要得益于智能水表及海外业务的强劲拉动。然而,净利润下滑主要受多重因素拖累:一是财务费用同比大增 186.62%,主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加;二是管理费用同比增长 20.76%,达到 0.44 亿元,进一步侵蚀了利润空间。尽管非经常性损益中的公允价值变动收益和投资收益对利润形成一定补充,但扣非净利润的大幅下滑表明主营业务的成本控制和费用管理面临挑战。

展望未来,随着 " 十五五 " 开局之年城镇燃气老旧设施更新改造政策的推进,存量设备替换需求将成为行业核心增量。公司需重点关注原材料价格波动及下游客户成本管控带来的价格竞争压力。后续需重点关注智能水表业务的持续放量能力、海外订单的转化效率以及汇兑损益对财务费用的影响。

* 特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。

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