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中访网 12小时前

太极集团 2025 年度内部控制审计获无保留意见

中访网数据 立信会计师事务所于 2026 年 3 月 27 日出具了重庆太极实业(集团)股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告。报告显示,太极集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,审计意见为无保留意见。该报告基于《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行,审计基准日为 2025 年 12 月 31 日。报告明确了建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,同时指出了内部控制固有的局限性,即存在无法完全防止和发现错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次审计未披露非财务报告内部控制的重大缺陷。该结果反映了公司在报告期末的内部控制体系运行有效,为财务报告的可靠性提供了合理保证。

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