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中访网 2小时前

国信证券 2025 年内部控制获无保留意见 , 持续完善治理与风控体系

中访网数据 国信证券股份有限公司于近日发布 2025 年度内部控制评价报告,并由独立财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司出具核查意见。报告显示,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。2025 年,国信证券持续推进 "1268 工程 " 战略,优化公司治理,于 9 月完成监事会撤销及职权移交审计委员会的治理结构调整。在风险管控方面,公司建立了四级风险管理架构,对财富管理、投行、投资交易等主要业务领域及子公司实施全面有效的内部控制。关键举措包括强化联合监督体系、落实反洗钱与投资者适当性管理、完善投行 " 三道防线 " 内控体系等。容诚会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性出具了标准无保留审计意见。一创投行作为持续督导机构经核查认为,国信证券内控制度健全且执行有效,相关评价报告客观反映了其内控建设与运行情况。

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