中访网数据 大信会计师事务所于近日出具了北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称 "春立医疗")2025 年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所按照相关审计准则,对春立医疗截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并发表了无保留审计意见,认为春立医疗在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止或发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次审计依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行,审计责任在于对财务报告内部控制有效性发表意见。该结果反映了春立医疗在报告期内内部控制体系运行良好,为财务报告的可靠性提供了合理保证。
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15小时前