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全天候科技 2021-11-29

理想汽车盘前涨超 5% 公司三季报亏损显著收窄 汽车交付量同比大涨 190%

理想汽车周一美股盘前涨超 5%。公司三季度亏损同比显著收窄,汽车交付量同比大涨 190% 创新高。

三季度亏损显著收窄

财报数据显示,理想汽车三季度营收 77.8 亿元,超市场预期的 73 亿元,同比增长 209.7%,环比增长 54.3%。

细分数据方面,本季理想汽车车辆销售收入为 73.9 亿元,较 2020 年第三季度的 24.6 亿元增加 199.7%,较 2021 年第二季度的 49.0 亿元增加 50.6%。营收增加主要由于 2021 年第三季度的车辆交付量增加。

其他销售及服务收入为 389.4 百万元,较 2020 年第三季度的 46.1 百万元增加 745.1%,较 2021 年第二季度的 135.7 百万元增加 187.0%。增长主要由于新能源汽车积分的销售,以及汽车累计销量的增加使得充电桩、配件及服务的销售增加。

公司本季亏损显著收窄,第三季度净亏损 2150 万元,亏损同比收窄 79.9%,环比减少 90.9%。

公司本季毛利率也显著提升,理想汽车第三季度毛利率为 23.3%,去年同期为 19.8%,此前二季度为 18.9%;第三季度的车辆毛利率为 21.1%,而 2020 年第三季度为 19.8%,2021 年第二季度为 18.7%。

销售及管理费大增 198.5%

在费用端,理想汽车三季度的营业费用为 19.1 亿元,较 2020 年第三季度的 676.7 百万元增加 182.2%,较 2021 年第二季度的 14.9 亿元增加 28.3%。

其中,研发费用为 8.885 亿元,较 2020 年第三季度的 3.345 亿元增加 165.6%,较 2021 年第二季度的 6.534 亿元增加 36.0%。研发费用较 2020 年第三季度及 2021 年第二季度增加主要由于研发人员增加导致雇员薪酬增加,及本公司新车型研发活动增加令有关开支增加。

销售、一般及管理费用为 10.2 亿元,较 2020 年第三季度的 3.422 亿元增加 198.5%,较 2021 年第二季度的 8.353 亿元增加 22.3%。销售、一般及管理费用较 2020 年第三季度增加主要由于营销及推广活动增加以及随著本公司分销网络的扩大,雇员薪酬及租金支出增加。销售、一般及管理费用较 2021 年第二季度增加主要由于随著本公司分销网络的扩大,雇员薪酬及租金支出增加。

季度交付数量创新高

在汽车交付数据方面,理想汽车第三季度汽车交付量 25116 辆,同比增长 190%。

截止 2021 年 10 月理想汽车拥有 162 家零售中心,覆盖 86 个城市,并于 165 个城市运营 223 家售后维修中心及理想汽车授权钣喷中心。

预计四季度交付数量将达到 3 万至 3.2 万辆

对于三季度财报,理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想表示 :

随着五月份 2021 款理想 ONE 的成功推出,公司在第三季度取得强劲业绩,收入同比增长 209.7%,车辆毛利率达到 21.1%,经营现金流量实现人民币 21.7 亿元的历史新高。

受到本季度新能源汽车积分销售的进一步推动,我们的毛利率达到 23.3%。

为缓解持续的供应链风险,公司将继续与公司的供应链合作夥伴共同寻找解决方案。公司将通过北京制造基地的建设来进一步提升产能,并持续扩展销售和服务网路,为公司业务的持续增长做好准备。

对于四季度财报指引,理想汽车预计下个季度公司收入总额为人民币 88.2 亿元(13.7 亿美元)至人民币 94.1 亿元(14.6 亿美元),较 2020 年第四季度增长 112.7% 至 126.9%;四季度车辆交付量预计将为 30000 至 32000 辆,较 2020 年第四季度增长 107.4% 至 121.2%。

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